目 录
一、学校基本情况
二、部门预算报表及情况说明
(一) 2017年度部门预算报表
表一:收入支出预算总表
表二:收入预算表
表三:支出预算表
表四:财政拨款支出预算表
(二) 2017年度部门预算报表情况说明
三、专业名词解释
(一) 收入科目
(二) 支出科目
一、 学校基本情况
(一)学校简介
华体会娱乐场 是教育部直属的国家“211工程”重点建设大学,已正式进入国家“985优势学科创新平台”项目重点建设高校行列。学校坚持“结构合理、层次分明,重点突出、特色鲜明,优势互补、相互支撑”的学科建设思路,充分发挥传媒领域学科特色和综合优势,形成了以新闻传播学、戏剧与影视学、信息与通信工程为龙头,文学、工学、艺术学、管理学、经济学、法学、理学等多学科协调发展,相互交叉渗透的学科体系。
(二)学科和专业设置
学校设有6个学部、1个协同创新中心,5个直属学院,拥有新闻学、广播电视艺术学2个国家重点学科,传播学1个国家重点培育学科,新闻传播学、艺术学理论、戏剧与影视学3个一级学科北京市重点学科,语言学及应用语言学、通信与信息系统、电磁场与微波技术、动画学4个二级学科北京市重点学科,7个博士后科研流动站,10个博士学位授权一级学科点,35个博士学位授权二级学科点,18个硕士学位授权一级学科点,95个硕士学位授权二级学科点,8个专业硕士类别,85个本科专业。
(三)人才培养和师资力量
华体会娱乐场 致力于高层次、复合型创新人才培养。建校60多年来,学校培养了大批信息传播领域高层次人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”、“信息传播领域知名学府”。截至2016年末学校学生总数25804人,其中:普通全日制本专科生8964人,博士、硕士研究生4817人;成人及网络教育本专科在读生10757人;外国留学生534人;在职攻读硕士学位学生732人。
学校师资力量雄厚,现有教职工1980人,其中专任教师1181人。学校拥有一批国内外享誉盛名的教授、学者,包括:2名双聘院士,4人入选“长江学者”,5人入选国务院学位委员会学科评议组成员,4人入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选等。近年来,一批中青年学术骨干脱颖而出,分别入选教育部“新(跨)世纪优秀人才支持计划”,中宣部“四个一批”人才,“有突出贡献中青年专家”等,还有20余人次荣获国家级教学名师奖、全国优秀教师荣誉称号、北京市级教学名师奖等。学校还聘请了一批著名专家学者担任特聘教授、客座教授或兼职教授,教师队伍的整体水平日益增强。
二、 2017年度部门预算报表及情况说明
(一)2017年度部门预算报表
(二)2017年度部门预算报表情况说明
1.《华体会娱乐场 2017年度收支预算总表》情况说明
我校2017年收支总预算124,035.54万元。本年收入预算113,745.21万元,上年结转10,290.33万元,本年收入预算比上年年初预算增加2,970.68万元,其中:本年财政拨款收入增加1,411.29万元,事业收入增加500万元,事业单位经营收入增加100万元,其他收入增加959.39万元。本年支出预算114,345.28万元,结转下年9,690.26万元,本年支出预算比上年年初预算增加4,018.27万元,其中:外交支出减少40万元,教育支出增加3,837.65万元,住房保障支出增加220.62万元。
2.《华体会娱乐场 2017年度收入预算表》情况说明
我校2017年预算总收入124,035.54万元。上年结转10,290.33万元,其中:财政拨款结转1,600.07万元,科研事业收入结转8,690.26万元。本年预算收入113,745.21万元,其中:财政拨款收入61,598.22万元,占54.15%;事业收入38,500万元,占33.85%;经营收入1,800万元,占1.58%;其他收入11,846.99万元,占10.42%。
3.《华体会娱乐场 2017年度支出预算表》情况说明
我校2017年预算支出114,345.28万元,其中:教育支出108,712.98万元,占95.07%;住房保障支出5,632.30万元,占4.93%。2017年预算支出中基本支出89,220.21万元,占78.03%;项目支出23,325.07万元,占20.40%;经营支出1,800万元,占1.57%。
4.《华体会娱乐场 2017年度财政拨款支出预算表》情况说明
我校2017年财政拨款支出年初预算数为61,598.22万元,与上年年初预算数相比增加1,411.29万元。其中:
(1)高等教育支出57,565.91万元,比上年年初预算数增加1,368.06万元,其中:受调资经费等因素影响,基本支出较上年增加1,586.06万元;项目支出预算较上年减少218万元,其中:基本建设拨款、中央高校捐赠配比专项资金等项目经费较上年有明显减少;与上年比较,年初项目支出预算增加了“中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项”和“中央高校管理改革等绩效拨款”项目资金。
(2)住房改革支出4,032.31万元,比上年年初预算数增加43.23万元。其中:住房公积金2,148万元,增加218万元;提租补贴334.35万元,增加6.35万元;购房补贴1,549.96万元,减少181.12万元。
三、专业名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:是指学校从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出拨款和项目支出拨款。
2.事业收入:是指学校开展教学、科研等专业业务活动及其辅助活动取得的收入,主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
3.经营收入:是指学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.附属单位缴款:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
5.其他收入:是指学校除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入以外的各项收入,主要包括学校从非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的经费拨款、投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入等。
(二)支出科目
1.高等教育支出:指学校在教育、科研、行政和后勤活动中发生的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2.住房保障支出:反映学校住房方面的支出,包括按国家规定支出的住房公积金、提租补贴和购房补贴。