目录
一、 学校基本情况
二、 部门预算报表及情况说明
(一) 2015年度部门预算报表
表一:收入支出预算总表
表二:收入预算表
表三:支出预算表
表四:财政拨款支出预算表
(二) 2015年度部门预算报表情况说明
三、 专业名词解释
(一) 收入科目
(二) 支出科目
一、 学校基本情况
(一)学校简介
华体会娱乐场 是教育部直属的国家“211工程”重点建设大学,已正式进入国家985“优势学科创新平台”项目重点建设高校行列。学校坚持“结构合理、层次分明,重点突出、特色鲜明,优势互补、相互支撑”的学科建设思路,充分发挥传媒领域学科特色和综合优势,形成了以新闻传播学、艺术学、信息与通信工程为龙头,文学、工学、艺术学、管理学、经济学、法学、理学等多学科协调发展,相互交叉渗透的学科体系。
(二)学科和专业设置
目前,学校设有4个学部、1个协同创新中心、5个直属学院;拥有新闻学、广播电视艺术学2个国家重点学科,传播学1个国家重点培育学科,新闻传播学、艺术学理论、戏剧与影视学3个一级学科北京市重点学科,语言学及应用语言学、通信与信息系统、电磁场与微波技术、动画学4个二级学科北京市重点学科,7个博士后科研流动站,7个博士学位授权一级学科点,35个博士学位授权二级学科点,18个硕士学位授权一级学科点,95个硕士学位授权二级学科点,8个专业硕士类别,83个本科专业。
(三)人才培养和师资力量
华体会娱乐场 致力于高层次、复合型创新人才培养。建校60多年来,学校培养了大批信息传播领域高层次人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”、“信息传播领域知名学府”。学校现有全日制在校生近15000人,其中普通全日制本专科生9000余人,博士、硕士研究生4000余人;有继续教育在读生近15000人。
学校现有教职工2022人,其中专任教师1187人。拥有一批国内外享有盛誉的教授、学者,其中包括:1名双聘院士,2人入选“长江学者”特聘教授,2人入选“长江学者”讲座教授,4人入选国务院学位委员会学科评议组成员,3人入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选,32人入选教育部“新(跨)世纪优秀人才支持计划”,2人入选中宣部“四个一批”人才,2人入选“有突出贡献中青年专家”,2人荣获国家级教学名师奖,3人荣获全国优秀教师荣誉称号,14人荣获北京市级教学名师奖。一批中青年学术骨干脱颖而出,教师队伍的整体学术实力得到增强。同时,学校还聘请了一批著名专家学者担任特聘教授、客座教授或兼职教授。
二、 2015年度部门预算报表及情况说明
(一)2015年度部门预算报表
表一: 华体会娱乐场 2015年度收支预算总表 | | ||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |||
一、财政拨款 | 73,885.77 | 一、教育 | 118,078.84 | | |||
二、事业收入 | 36,380.00 | 二、住房保障支出 | 4,773.13 | | |||
三、事业单位经营收入 | 1,200.00 |
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四、其他收入 | 11,666.20 |
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其中:捐赠收入 | 1,000.00 |
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本年收入合计 | 123,131.97 | 本年支出合计 | 122,851.97 | | |||
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 | 3,880.00 | | |||
上年结转 | 3,600.00 |
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收入总计 | 126,731.97 | 支出总计 | 126,731.97 | | |||
表二:
华体会娱乐场 2015年度收入预算表 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | | |
金额 | 其中:教育收费 | | ||||||||
205 | 教育 | 118,358.84 | 70,528.77 |
| 35,081.07 | 27,201.07 | 1,200.00 | 2,800.00 | 8,749.00 | |
20502 | 普通教育 | 118,358.84 | 70,528.77 |
| 35,081.07 | 27,201.07 | 1,200.00 | 2,800.00 | 8,749.00 | |
2050205 | 高等教育 | 118,358.84 | 70,528.77 |
| 35,081.07 | 27,201.07 | 1,200.00 | 2,800.00 | 8,749.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4,773.13 | 3,357.00 |
| 1,298.93 | 1,298.93 |
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| 117.20 | |
22102 | 住房改革支出 | 4,773.13 | 3,357.00 |
| 1,298.93 | 1,298.93 |
|
| 117.20 | |
2210201 | 住房公积金 | 2,828.00 | 1,603.00 |
| 1,225.00 | 1,225.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 326.00 | 254.00 |
| 72.00 | 72.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 1,619.13 | 1,500.00 |
| 1.93 | 1.93 |
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| 117.20 | |
| 合计 | 123,131.97 | 73,885.77 |
| 36,380.00 | 28,500.00 | 1,200.00 | 2,800.00 | 8,866.20 | |
表三: 华体会娱乐场 2015年度支出预算表 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
205 | 教育 | 118,078.84 | 74,857.83 | 42,021.01 |
| 1,200.00 |
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20502 | 普通教育 | 118,078.84 | 74,857.83 | 42,021.01 |
| 1,200.00 |
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2050205 | 高等教育 | 118,078.84 | 74,857.83 | 42,021.01 |
| 1,200.00 |
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221 | 住房保障支出 | 4,773.13 | 4,773.13 |
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22102 | 住房改革支出 | 4,773.13 | 4,773.13 |
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2210201 | 住房公积金 | 2,828.00 | 2,828.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 326.00 | 326.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 1,619.13 | 1,619.13 |
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| 合计 | 122,851.97 | 79,630.96 | 42,021.01 |
| 1,200.00 |
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表四:
华体会娱乐场 2015年度财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注 205 教育 70,528.77 37,256.76 33,272.01 20502 普通教育 70,528.77 37,256.76 33,272.01 2050205 高等教育 70,528.77 37,256.76 33,272.01 221 住房保障支出 3,357.00 3,357.00 22102 住房改革支出 3,357.00 3,357.00 2210201 住房公积金 1,603.00 1,603.00 2210202 提租补贴 254.00 254.00 2210203 购房补贴 1,500.00 1,500.00 合计 73,885.77 40,613.76 33,272.01
(二) 2015年度部门预算报表情况说明
1.《华体会娱乐场 2015年度收支预算总表》情况说明
我校2015年收支总预算126,731.97万元。本年收入预算123,131.97万元,上年结转3,600万元,本年收入预算比上年年初预算减少4,934.92万元,其中:本年财政拨款收入增加14,185.85万元,事业收入增加1,880万元,事业单位经营收入增加400万元,其他收入减少21,400.77万元;本年支出预算122,851.97万元,结转下年3,880万元,本年支出预算比上年年初预算减少5,464.92万元,其中:教育支出减少5,698.08万元,住房保障支出增加233.16万元。
2.《华体会娱乐场 2015年度收入预算表》情况说明
我校本年预算收入123,131.97万元,其中:财政拨款收入73,885.77万元,占60.01%;事业收入36,380万元,占29.55%;经营收入1,200万元,占0.97%;附属单位缴款2,800万元,占2.27%;其他收入8,866.2万元,占7.2%。
3.《华体会娱乐场 2015年度支出预算表》情况说明
我校2015年预算支出122,851.97万元,其中:教育支出118,078.84万元,占96.11%;住房保障支出4,773.13万元,占3.89%。2015年预算支出中基本支出79,630.96万元,占64.82%;项目支出42,021.01万元,占34.2%;经营支出1,200万元,占0.98%。
4.《华体会娱乐场 2015年度财政拨款支出预算表》情况说明
我校2015年财政拨款支出年初预算数为73,885.77万元,比上年年初预算增加14,185.85万元。其中:
(1)高等教育支出70,528.77万元,比上年年初预算增加14,043.85万元,其中,中央高校捐赠配比资金、研究生投入机制改革经费、高校发展长效机制补助经费、基本建设等项目支出预算增加12,678.21万元。
(2)住房改革支出3,357万元,比上年年初预算增加142万元。其中:住房公积金1,603万元,增加103万元;提租补贴254万元,减少1万元;购房补贴1,500万元,增加40万元。
三、 专业名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:是指学校从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出拨款和项目支出拨款。
2.事业收入:是指学校开展教学、科研等专业业务活动及其辅助活动取得的收入,主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
3.经营收入:是指学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.附属单位缴款:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
5.其他收入:是指学校除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入以外的各项收入,主要包括学校从非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的经费拨款、投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入等。
(二)支出科目
1.高等教育支出:指学校在教育、科研、行政和后勤活动中发生的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2.住房保障支出:反映学校住房方面的支出,包括按国家规定支出的住房公积金、提租补贴和购房补贴。